Opprettelse av driftsmiddelregister
FINALE Årsoppgjør / FINALE Rapportering
Nedenfor er det endel spørsmål og svar som har særlig relevans ved førstegangsopprettelse av driftsmiddelregister på en klient i FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering.
-
Avskrivninger blir ikke bokført automatisk. Hva kan dette skyldes?
Kontroller at det er krysset av for at regnskapsmessige avskrivninger skal bokføres på skillekortet Posteringer i Firmaopplysninger. Kontroller at det
er opprettet konti for avskrivninger i kontoplanen. Kontroller at det er angitt kontoopplysninger på de enkelte driftsmidlene.
-
Kontoopplysninger blir ikke fylt ut når driftsmidler blir registrert. Hvorfor?
Dersom driftsmidlene blir opprettet før kontoene for avskrivninger, gevinst, tap osv. er opprettet, vil ikke kontoopplysninger bli fyllt ut. Dette kan unngås ved at det opprettes konti for avskrivninger (6000, 6010 og 6020), nedskrivning (6050), reversering av nedskrivning (6059), gevinst ved salg (3800) og gevinst ved tap (7800) før driftsmidlene registreres.
-
Noen driftsmidler får utfylt opplysninger om avskrivningskonto, mens andre ikke får det. Hvorfor skjer dette?
De enkelte driftsmiddelkontiene får tildelt avskrivninger ut fra kontoens standardkonto, slik at noen driftsmiddelkonti får avskrivninger henført til en standardkonto for avskrivninger, andre konti får henført avskrivningskonto fra en annen standardkonto. Følgende sammenheng gjelder:
1000 - 1070 får avskrivningskonto 6020
1080 - 1150 får avskrivningskonto 6000
(Merk at 1080 Goodwill også får konto 6000)
1160 - 1190 får ikke tildelt avskrivningskonto
1200 - 1290 unntatt 1210 får tildelt avskrivningskonto 6010
1210 Maskiner under utførelse får ikke tildelt avskrivningskonto
Nedskrivningskonto 6050, reversering av nedskrivning 6059, gevinst ved salg 3800 og tap ved salg 7800 tildeles alle driftsmidler dersom det eksisterer konti med disse standardkontonumrene.
Dersom det finnes flere konti med samme standardkonto, vil det automatisk bli tildelt konto med laveste nummer av disse.
Oppsummering: Det er nødvendig at det eksisterer konti med følgende standardkontonumre: 6000, 6010, 6020, 6050, 6059, 3800 og 7800.
-
Jeg bruker RF-1175 Næringsoppgave 1 og menyene for regnskapsmessige avskrivninger og saldoavskrivninger er grået ut på Avslutning-menyen.
- Når RF-1175 Næringsoppgave 1 er aktivisert, er det en forenklet måte å registrere saldoskjema og avskrivninger på:A. Opprett saldoskjemaer med Opprett skjema-knappen, som finnes ved å aktivisere et tilfeldig RF-skjema.
B. Registrer saldoskjemaer manuelt.
C. Foreta manuelle tilleggsposteringer for å få kontoene til å samsvare med de manuelle saldoskjemaene.
-
Er kontoopplysninger felles for alle eller for grupper av driftsmidler?
- Nei. Avskrivningskonti er registrert på hvert enkelt driftsmiddel.
-
Det er kun driftsmidler med skattemessige lineæravskrivninger. Saldoskjema blir ikke produsert. Hvorfor?
- Dersom man kun har driftsmidler med skattemessige lineæravskrivninger, må det opprettes et driftsmiddel med henvisning til et saldoskjema. Dette ekstra driftsmiddelet opprettes med kostpris kr 0,-, og må henvises til saldogruppe, a, c eller d.
-
RF-1217 Forskjeller viser høyere skattemessig verdi enn summen av saldoskjemaer. Hvorfor?
Skattemessig verdi til RF-1217 Forskjeller post 2 hentes fra 2 kilder:(1) Saldoskjema og
(2) kontienes felt for skattemessige verdier.Dersom det er krysset av for at Skm. verdier = RM verdier i kontoplanen, blir skattemessige verdier satt lik regnskapsmessige verdier i kontoplanen. I
tillegg legges saldoverdien på toppen av verdier fra kontoplanen.
Løsningen er å fjerne krysset for Skm=RM iår og Skm=RM ifjor på alle kontoer som har driftsmidler som er med på saldoskjema eller som har skattemessig
behandling lik skattemesig lineæravskrivninger (saldoskjemaets post 130/131). I tillegg må feltene for skattemessige verdier settes til kr 0,- både i år og i fjor på disse kontiene.
-
Avkryssing for Skm=RM iår og Skm=RM ifjor er fjernet / er ikke avkrysset, men skattemessig verdi på RF-1217 Forskjeller er fortsatt for høy. Hvorfor?
- I kontoplanen må verdiene i feltene Skm. 31.12.iår og Skm.31.12.ifjor også settes til kr 0,-.